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Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2010
Sep 30, 2011
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Audit Report / Information
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广发证券股份有限公司
关于南京科远自动化集团股份有限公司
内部控制规则落实情况自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,作为南京科远自动化集团 股份有限公司(以下简称“科远股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构,广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对科远 股份根据《通知》要求填写的《科远股份内部控制规则落实情况自查表》(以下 简称“《自查表》”)进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下:
一、公司内部控制规则落实情况
公司在接到深圳证券交易所通知后,对照深圳证券交易所有关内部控制的相 关规则,依据公司实际情况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度 建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况, 并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、 对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果, 填写了《科远股份内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内部审计部 等部门的沟通交流,取得相关的信息资料;查阅股东大会、董事会、监事会等会 议记录,以及各项业务和管理规章制度;查阅公司管理层出具的内部控制规则落 实情况自查表,对公司内部控制规则及落实情况进行了全面、认真的核查。
经核查,保荐机构认为:
公司填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所《通知》的要求填写,真实 的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况;公司针对 自查发现的问题已制定了相应的整改计划。本保荐机构对该《自查表》无异议, 保荐代表人将督导科远股份在整改期限内完成整改计划。
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【此页无正文,为《广发证券股份有限公司关于南京科远自动化集团股份有限公 司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签章页】
保荐代表人: 徐荔军 吴克卫
广发证券股份有限公司 年 月 日
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