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Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd Audit Report / Information 2019

Mar 30, 2020

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Audit Report / Information

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华创证券有限责任公司、中航证券有限公司

关于中航光电科技股份有限公司

《内部控制规则落实自查表》的核查意见

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,结合中国证监会《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修 订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求, 华创证券有限责任公司和中航证券有限公司(以下简称“保荐机构”)作为中航 光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”或“公司”)的保荐机构,对公 司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体情况如下:

一、中航光电内部控制规则落实情况

中航光电对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情 况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门 和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部 控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外 担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果,编制 了《内部控制规则落实自查表》。

二、核查意见

经核查,保荐机构认为:中航光电编制的《内部控制规则落实自查表》严格 按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交 易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)

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(此页无正文,为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光 电科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页)

保荐代表人: 黄夙煌 叶海钢 华创证券有限责任公司 2020 年3 月30 日

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(此页无正文,为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光 电科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页)

保荐代表人:

郭卫明 孙捷 中航证券有限公司 2020 年3 月30 日

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