Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2020

Apr 21, 2021

56713_rns_2021-04-21_5179b8ee-51b7-4cec-8004-5ef56c7942e4.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

北京华胜天成科技股份有限公司

二O二O年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 申话+86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

内部控制审计报告

致同审字 (2021) 第 110A012001 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称华胜天成公司)2020年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是 华胜天成公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度 降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

$\mathbf{1}$

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 华胜天成公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年四月二十日

Full nint th 渝 $S_{\alpha}$ er
Sex 女
まま # #|
# date of bigy71-03-04
ま存は予局
Working my 部天体会计的事务所有限公司
オ合は予局 Mentity card000103710304002

$\times$

北京注册会计师协会

$\ddots$

北京注册会计师协会
Belling Institute of Certified Public Accountants
CPA执业会员年检凭证
仟-优 姓名
110001550001 会员证书编号
2020 最后年检年度
通过 年检状态
北京注册会计师协会
2020年06月08日

0014469
证书序号:
复印无效

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
$\alpha'$
应当向财政部门申请换发。
涂改、
《会计师事务所执业证书》不得伪造、
转让。
出信、

000
应当向财
会计师事务所终止或执业许可注销的,
000
$\circ$
政部门交回《会计师事务所执业证书》
北京市财政局
发证机关:
中华人民共和国财政部制
此件仅用于业务报告使用, 会计师事务所 大业工厂 (特殊普通合伙)
致同会计师事务所
稼.
李惠琦
席合伙人:
国务计
会计师:

44
$+155$
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特J

所:


特殊普通合伙
织形式:
11010156
执业证书编号:
京财会许可[2011]0130号
批准执业文号:
2011年12月13日
批准执业日期: